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~4243 4 平成27年度事務事業評価シートの公表 | 佐久市ホームページ

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(1)

施策名

医療保険・国民年金

2.こころ の健康づく

4.医療保険 国民年金

(1) 国民健康保険の健

全運営 4241-1 1 国保資格管理事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-2 2 国保運営事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-3 3 国保保険給付事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-4 4 国保レセプト審査管理事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-5 5 医療費適正確認事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-6 6 国保保健事業 国保医療課 国保年金係 通常

4241-7 7 国保保険給付費貸付事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-8 8 国民健康保険税賦課事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4241-9 9 臼田国保資格管理事業 臼田支所 市民係 簡易

4241-10 10 臼田国保保険給付等事業 臼田支所 市民係 簡易

4241-11 11 臼田国保税相談事業 臼田支所 市民係 通常

4241-12 12 浅科国保資格管理事業 浅科支所 市民係 簡易

4241-13 13 浅科国保保険給付等事業 浅科支所 市民係 簡易

4241-14 14 浅科国保税相談事業 浅科支所 市民係 通常

4241-15 15 望月国保資格管理事業 望月支所 市民係 簡易

4241-16 16 望月国保保険給付等事業 望月支所 市民係 簡易

4241-17 17 望月国保税相談事業 望月支所 市民係 通常

(2) 後期高齢者医療制

度への対応 4242-1 18

後期高齢者医療制度運営事 業

国保医療課 医療給付係 簡易

4242-2 19 臼田後期高齢者医療制度運 営事業

臼田支所 市民係 簡易 4242-3 20 浅科後期高齢者医療制度運

営事業

浅科支所 市民係 簡易

4242-4 21 望月後期高齢者医療制度運 営事業

望月支所 市民係 簡易

(3) 国民年金制度の適

正な推進 4243-1 22 国民年金事業 国保医療課 国保年金係 簡易

4243-2 23 臼田国民年金事業 臼田支所 市民係 簡易

4243-3 24 浅科国民年金事業 浅科支所 市民係 簡易

4243-4 25 望月国民年金事業 望月支所 市民係 簡易

事務事業 課 係

管理 方法

備考 事

業 数

節 施策 主要施策

事務 事業 コ 4. んな

生涯現役 住 い 健康長 のま の形 成

(2)

事務事業評価シー

対象:

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保資格管理事業

事業開始年度 H

17

4241-1

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

国民健康保険の資格

関する管理

適正

行わ

るこ

国民健康保険会計の適正

運営

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険資格取得及び資格喪失等の国民健康保険被保険者の資格等の適正

適用を行う

加入者

被保険者証を作成

交付する

一斉更新時

ける被保険者証の作成

㈱電算へ委託する

.実施結果

実施

単位:千

25

年度(決算

(千

26

年度(決算

(千

27

年度(予算

(千

報酬

委託料

3,675

8,125

6,596

需用費

919

990

役務費

18,071

21,759

24,726

48,932

6,064

6,249

事業費合計

70,678

36,867

38,561

国保資格管理

常勤職員

0.60

4,164

0.60

4,074

0.60

4,074

非常勤職員等

時間 時間 時間

人件費合計

4,164

4,074

4,074

総事業費

74,842

40,941

42,635

国庫支出金

1

994

県支出金

地方債

その他特定

70,872

16,204

11,539

一般

3,969

23,743

31,096

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

74,842

40,941

42,635

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

H

年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 26

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(3)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

達成度

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間: 年度~

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

㈱電算

㈱電算

8,125

26

26

㈱電算

3,483

1,404

団体名等

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

3,238

国保被保険者証等作成業務

ホラ

ン調交システム

システム改修

社会保障・税番号制度

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(4)

事務事業評価シー

対象:

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保運営事業

事業開始年度 H

17

4241-2

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

国民健康保険事業の健全

運営を確保

被保険者

安心

て医療給付を受け

健診や保健事業の

推進

疾病予防

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険事業の健全

運営を行

うため

国民健康保険運営協議会を開催する

県等

負担金

補助金の交付申請等を行い

源確保

める

国保事業運営

係る特別会計予算の執行を適切

行い

また

決算状況等の適切

分析等

国保会

計の健全

政運営を図る

.実施結果

実施

単位:千

25

年度(決算

(千

26

年度(決算

(千

27

年度(予算

(千

報酬

114

303

371

委託料

需用費

3

4

役務費

5

2,397,324

3,086,607

4,347,023

事業費合計

2,397,438

3,086,913

4,347,403

国保運営事業

常勤職員

1.40

9,716

1.50

10,185

1.95

13,241

非常勤職員等

170

時間

144

170

時間

172

172

時間

178

人件費合計

9,860

10,357

13,419

総事業費

2,407,298

3,097,270

4,360,822

国庫支出金

603,360

777,111

805,308

県支出金

126,428

204,831

202,794

地方債

その他特定

845,770

1,120,281

1,909,088

一般

831,740

995,047

1,443,632

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

2,407,298

3,097,270

4,360,822

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

H

年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 26

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(5)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

達成度

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間: 年度~

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

0

26

26

団体名等

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(6)

事務事業評価シー

対象:

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H 26

年度

実施

H

年度

H

年度

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

H

年度

H

年度

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

6,452,858

6,780,246

6,338,969

その他特定

3,619,378

3,674,309

3,955,894

一般

901,092

1,073,013

760,880

286,130

306,189

260,855

地方債

総事業費

6,452,858

6,780,246

6,338,969

国庫支出金

1,646,258

1,726,735

1,361,340

県支出金

時間 時間

人件費合計

6,246

6,111

7,469

6,111

1.10

7,469

非常勤職員等

時間

常勤職員

0.90

6,246

0.90

6,446,612

6,774,135

6,331,500

事業費合計

6,446,612

6,774,135

6,331,500

保険給付事業

需用費

役務費

報酬

委託料

.実施結果

実施

単位:千

25

年度(決算

(千

26

年度(決算

(千

27

年度(予算

(千

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

国民健康保険制度

適正

給付

実施

るこ

被保険者

安心

て生活するこ

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険被保険者

保険者

ある市

療養給付費

療養費

高額療養費

出産育児一時

葬祭費等の給付を行う

療養費:

コルセット

針灸

マッサー

いて

被保険者

一旦全額負担

のを

申請

自己負担分を差

引いて支給

高額療養費:

月内

医療機関

支払った額

一定額を超えた

申請

その超えた分を支給

出産育児一時金:被保険者

出産

た時

支給

原則

て保険者

医療機関

直接支払う

葬祭費:

被保険者

亡く

った

申請

葬祭を行った喪主

支給

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-3

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

事務事業名

国保保険給付事業

事業開始年度 H

17

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(7)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

26

26

団体名等

0

千 千

千 千

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間: 年度~ 年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化 簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ 目標 大 な成果 得 概 目標の成果 得 目標 成果 得 な

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(8)

事務事業評価シー

対象:

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保レ

審査・管理事業

事業開始年度 H

17

4241-4

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

レセプト

適正

審査

管理

るこ

国民健康保険会計の適正

運営

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

医科

歯科

調剤

訪問看護等

係るレセプト

診療報酬明細書

の点検

審査を行う

レセプトの点検

審査

給付誤

くす等

国保制度の適正

実施を図る

レセプトの保存年限

合わせた管理を行う

.実施結果

実施

単位:千

25

年度(決算

(千

26

年度(決算

(千

27

年度(予算

(千

報酬

委託料

需用費

117

117

720

役務費

3,697

11,995

3,351

3,428

事業費合計

15,809

3,468

4,148

国保レ プ 審査費・管理費

常勤職員

0.30

2,082

0.30

2,037

0.30

2,037

非常勤職員等

427

時間

365

430

時間

435

450

時間

464

人件費合計

2,447

2,472

2,501

総事業費

18,256

5,940

6,649

国庫支出金

941

1,500

県支出金

5,000

2,450

914

地方債

その他特定

1,650

一般

10,665

3,490

4,235

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

18,256

5,940

6,649

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

H

年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

H

年度

H

年度

H 26

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(9)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

達成度

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間: 年度~

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

0

26

26

団体名等

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(10)

事務事業評価シー

対象:

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H 26

年度

実施

H

年度

H

年度

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

H

年度

H

年度

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

5,659

8,485

8,485

その他特定

2,386

一般

4,009

5,935

3,599

1,650

2,550

2,500

地方債

総事業費

5,659

8,485

8,485

国庫支出金

県支出金

時間

0

0

時間

0

人件費合計

4,033

3,395

3,395

3,395

0.50

3,395

非常勤職員等

854

時間

910

0

常勤職員

0.45

3,123

0.50

10

10

事業費合計

1,626

5,090

5,090

医療費適正確認

需用費

180

180

役務費

1,326

4,600

4,600

報酬

委託料

300

300

300

.実施結果

実施

単位:千

25

年度(決算

(千

26

年度(決算

(千

27

年度(予算

(千

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

医療費通知の送付

被保険者の医療への関心

高ま

不適正

受診等

抑制

国民健康保

険会計

健全

運営

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

被保険者の

健康管理や医療費の管理

活用

うこ

医療

対する関心の高ま

医療費の抑制を図るため

医療費通知を全ての受診世帯を対象

年6回通知する

頻回受診者の把握

分析を行い

不適正多受診者

て電話

訪問指導等を行う

医療費通知の作成

頻回受診者のリストの作成

県国民健康保険団体連合会

委託

てい

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-5

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

事務事業名

医療費適正確認事業

事業開始年度 H

17

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(11)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

300

健康

ト調査

26

26

団体名等

保健補導員会

300

千 千

千 千

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間: 年度~ 年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(12)

事務事業評価シー

対象:

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

事務事業名

国保保健事業

事業開始年度 H

17

4241-6

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

健康診査

保健指導の適正

実施

疾病予防や医療費の抑制

ている

このこ

国民健康保険会計

健全

運営

被保険者

安心

て暮

すこ

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険被保険者の健康増進

疾病予防

早期発見

治療のため

特定健康診査

特定保健指導を

行う

健康診査

健康相談

保健指導等の実施

あた

市内医療機関

浅間病院

の連携

実施する

誕生月健診

地域集団健診

ついて

市内医療機関

委託

て行う

疾病の早期発見

治療のため

人間ドック受診者

て受診費用の補助を行う

特定健診の実施

市内医療機関

委託

誕生月健診

地域集団健診及びガン検診を行う

生活習慣病

る動脈硬化を進行

せる

タボリックシンド

内臓脂肪症候群

の予防

改善を

目的

ている

特定健康診査:年1回

測定

血圧

血糖

脂質

尿

肝機能検査

タボリック

シンド

の危険性

レベル判定をする

特定保健指導:生活習慣病の改善

必要性

分け判定を

通知する

個々

合わせた保健指導を行う

.実施結果

実施

単位:千

25

年度(決算

(千

26

年度(決算

(千

27

年度(予算

(千

報酬

委託料

66,466

69,052

89,829

需用費

358

872

1,489

役務費

2,809

6,878

6,880

92,615

82,664

94,584

事業費合計

162,248

159,466

192,782

国保保健事業

常勤職員

0.45

3,123

0.55

3,735

0.50

3,395

非常勤職員等

2,513

時間

2,132 2,505

時間

2,534 2,590

時間

2,673

人件費合計

5,255

6,269

6,068

総事業費

167,503

165,735

198,850

国庫支出金

10,438

10,649

12,236

県支出金

10,095

13,100

11,766

地方債

その他特定

69,707

74,579

93,839

一般

77,263

67,407

81,009

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

4 歳 74歳 国保被保険者 象者 特定健康診査・特定保健指導等 実施す 未受診者 し 受診

勧奨し 勧奨 手段 し ポスタ 掲示 エフエム 久 広報 久等 利用し 広報活動 加え 月 強化月間

位置付け 地元大型店 ベント 実施す 広報車 用い 市 循環し 受診 呼び け

167,503

165,735

198,850

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

人間ドッ

受診費用補助件数

日帰

,

日…

,

1,465

1,462

1,550

1,550

1,550

1,550

H

29

年度

H

年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

特定健康診査

特定健診

受診率

29

29

60

40

45

50

H

29

年度

特定保健指導

特定保健指導

実施率

4

4

60

40

45

50

H

29

年度

H 26

年度

実施

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

(13)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

達成度

<説明>

人間ドッ

受診者数

目標

件数

達成し

特定健診

受診率

特定保健指導

実施率

目標値

達成

ニー

方向性

判定

加入者数 減少傾向 人間ドッ 受診者数 大幅 伸び 期待 い

<説明>

特定健診・特定保健指導

定め

目標値

達成す

今後

受診率向上

向け

必要

市関与の

必要性

判定

<説明>

特定健診・特定保健指導

定め

目標値

達成す

今後

受診率向上

向け

必要

特定保健指導

法令

保険者

実施

義務付け

個人情報

観点

直接行う必要

年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

特定健診

受診率

9年度

全被保険者

今後さ

健診

受診

疾病

予防

期発見

行う

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間: 年度~

今後の取組方針

特定健康診査等実施計画

期最終年度

9年度

達成す

今後

広報紙等

受診勧奨

進め

行く

時期:

投入資源 の方向性

事業費

各医療機関

69,052

26

26

団体名等

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

69,052

特定健診・誕生月健診・地域集団健診委

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

(14)

事務事業評価シー

対象:

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H 26

年度

実施

H

年度

H

年度

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

H

年度

H

年度

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

2,489

4,352

9,787

その他特定

2,943

8,336

一般

2,489

1,409

1,451

地方債

総事業費

2,489

4,352

9,787

国庫支出金

県支出金

時間

51

90

時間

93

人件費合計

1,447

2,088

1,451

2,037

0.20

1,358

非常勤職員等

70

時間

59

50

常勤職員

0.20

1,388

0.30

1,042

2,264

8,336

事業費合計

1,042

2,264

8,336

保険給付費貸付金

需用費

役務費

報酬

委託料

.実施結果

実施

単位:千

25

年度(決算

(千

26

年度(決算

(千

27

年度(予算

(千

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

貸付

高額

医療費や出産費用を必要

する被保険者の負担軽減

適正

療を受けるこ

ている

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

被保険者の医療費及び出産費

係る支払いの負担を軽減するため

高額療養費及び出産費用の貸付を行

高額療養費

医療費の自己負担額

高額

一ヶ月の限度額を超えた場合

高額療養費

て見

込ま

る金額の9割を貸

付ける

出産費

妊娠4ヶ月以上

出産予定日ま

1ヶ月以内

ある出産予定被保険者の世帯主

産育児一時金支給見込額の

割を貸

付ける

貸付を受けよう

する世帯主の申請

貸付要件等を満たす被保険者

貸付

決定

支払い

行わ

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-7

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

事務事業名

国保保険給付費貸付事業

事業開始年度 H

17

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(15)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

26

26

団体名等

0

千 千

千 千

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間: 年度~ 年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(16)

事務事業評価シー

対象:

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H 26

年度

実施

H

年度

H

年度

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

H

年度

H

年度

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

源合計

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

24,262

25,267

28,163

その他特定

10,632

15,954

13,310

一般

12,965

9,313

11,853

1,000

地方債

総事業費

24,262

25,267

28,163

国庫支出金

665

2,000

県支出金

時間

3,580

時間

3,695

人件費合計

8,675

8,488

12,183

8,488

1.25

8,488

非常勤職員等

時間

0

常勤職員

1.25

8,675

1.25

15,587

1,557

1,562

事業費合計

15,587

16,779

15,980

国保税賦課等

需用費

270

1,270

役務費

2,100

2,100

報酬

委託料

12,852

11,048

.実施結果

実施

単位:千

25

年度(決算

(千

26

年度(決算

(千

27

年度(予算

(千

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

国民健康保険税の適正

賦課

国民健康保険会計

健全

運営

被保険者

安心

て医療給

付を受けるこ

事業

(手段 手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

国民健康保険特別会計。事業勘定)の健全

運営のため

所得額

固定資産税額及び国保資格等のデータ

を基

国保税額を計算

賦課を行う

また

毎月の被保険者の異動等のデータを反映

て賦課事業の

更正計算を行う

.事業概要

LA

計画

総合計画上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 4.医療保険・国民年金

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

実施方法 全 チェック 事業の

性質

簡易管理

4241-8

担当部

市民健康部

担当課

国保医療課

担当係

国保年金係

年度

事務事業コー

事務事業名

国民健康保険税賦課事業

事業開始年度 H

17

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(17)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

1,944

国民健康保険賦課徴収システム改修業務

国保税徴収処理業務

国保納税証明等シ

加工処理業務

26

26

㈱電算

648

10,260

団体名等

㈱電算

12,852

千 千

㈱電算

今後の取組方針

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間: 年度~ 年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等 を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ 事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ

社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象 量水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

(18)

事務事業評価シー

対象:

年度実施事務事業

その他

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

年度

H

年度

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

成果指標

※ の う 効果 あった を

把握するた の の

指標説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

H

年度

H

年度

実績

最終目標値

25

目標

26

目標

27

目標

目標年度

活動指標

※何を のく いやった を

把握するた の の

指標の説明

※指標の

設定理由を説明

単位

25

実績

26

3,056

H 26

年度

※前年度 実際 実施 た活動の内容や量

実施

源合計

3,123

3,056

その他特定

一般

3,123

3,056

3,056

地方債

総事業費

3,123

3,056

3,056

国庫支出金

県支出金

時間 時間

人件費合計

3,123

3,056

3,056

3,056

0.45

3,056

非常勤職員等

時間

常勤職員

0.45

3,123

0.45

事業費合計

0

0

0

需用費

役務費

報酬

委託料

.実施結果

実施

単位:千

25

年度(決算

(千

26

年度(決算

(千

27

年度(予算

(千

4.医療保険・国民年金

目的成果

※市民や地域 のよう 状態 るこ をめ すの

被保険者

国民健康保険の資格

適正

管理

るこ

確実

国民健康保険制度を活用

事業

(手段

手法

※ のよう 活動を行い のよう サービスを提供するの

被保険者の異動処理

転入

転出

資格の得喪

を適正

行い

保険証交付

再発行を行う

また

保税滞納者

て短期保険証を交付する

実施方法 全 チェック

.事業概要

LA

計画

総合計画

上の

位置 け

章 4. ん 生涯現役 住 い健康長寿 形成

節 .こころ 健康 く

施策 事業の

性質

簡易管理

法定

根拠

国民健康保険法 通常管理

年度

事務事業コー

4241-9

担当部

地域局

担当課

臼田支所

担当係

市民係

事務事業名

臼田国保資格管理事業

事業開始年度 H

17

法定 託事務 義務的自治事務 定型 任意の自治事務 定型

義務的事務 定型 任意の自治事務 定型

市 直接実施 委託又 指定管理 補助金負担金 その他

(19)

年度

業務委託

指定管理

工事請

補助等対象団体の概要

金額

※指定管理 長期 契約 場合 団体名等 後 例 記載し く さい 例:■■■ 指定管理 H ~H 7

0

千 千

千 千

今後の取組方針

26

団体名等

26

時期:

投入資源 の方向性

事業費

労働量

.今後の方向性

A

T

改善

事業の方向性

期間: 年度~ 年度

時期:

事業の

見直

余地

判定

<説明>

市関与の

必要性

判定

<説明>

ニー

方向性

判定

<説明>

達成度

<説明>

増加 方向 あ 現状 変わ ない 減少 方向 あ

社会環境の変化 、サ ビ 対象者 増え い 、増え こ 予想さ

社会環境の変化 、当該事務事業 解決 べ 課題 増え い 、増え こ 予想さ サ ビ の拡大や充実を求 意見 要望 増加 い

その他

法令等 、市 実施 義務づ い 民間 実施 場合、市民生活 深刻な影響 生 民間 実施 こ 、収益性や技術面の観点 難 い

市 何 の関 監督、指 等を ない 、問題 発生 可能性 あ その他

民間委託や指定管理者制度の活用な の事業手法の見直 の余地 あ

事業費や人件費な のコ トを圧縮 工夫の余地 あ

業務の進 方や手 業務プロセ を簡略化簡素化 余地 あ 社会情勢やニ の変化等 、サ ビ の対象量 水準を見直 余地 あ

益者負担のあ 方 い 見直 余地 あ

成果を高 工夫の余地 あ

その他

現状のまま 見直 休止

廃止 中止 今年度中 来年度 完了 今年度中 来年度

ま 組成果 十分 あ 課題 解決 いない 、ニ 今後 増え 、増え こ 予想さ 目標 大 な成果 得 概 目標の成果 得 目標 成果 得 な

必要性 高い 必要性 あ 程度認 必要性 低い、ない

拡大 現状のまま 縮

拡大 現状のまま 縮

見直 余地 あ 実施 見直 余地 あ 時間 必要 見直 余地 ない

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